目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表(功能科目) 六、财政拨款基本支出预算表(经济科目) 七、一般公共预算支出预算表(功能科目) 八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目) 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行国家和省信访工作法规、政策,拟订信访工作的规范性文件并组织实施。 2、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,总结推广信访工作的经验,提出改进工作、完善政策和解决问题的建议。 3、承办上级党委、人大、政府、政协等领导机关和上级信访部门以及市委、市政府领导交办、转办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。 4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;负责我市群众赴京去省信访事项和异常、突发信访事件的协调处理。调查处理信访老户问题和重要信访案件。 5、检查、指导、协调各市(区)和市级机关各部门(单位)的信访工作;对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员,依法向有关行政机关提出给予行政处分的建议。 6、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的建议。 7、指导全市信访工作队伍建设,组织信访干部的培训。 8、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作。 9、配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。 10、承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人教处、接访应急处、办信网络处、督查指导处、法制处、重大信访办、接访中心。本部门无下属单位。 2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:365足球外围投注部门本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标 2018年我们将认真贯彻落实中央、省、市委关于信访工作系列重大部署,坚持在“强基础、抓重点、创特色、促提升”上精准发力,总体思路是:认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省委十三届三次会议,省政法、信访会议精神,秉持以人民为中心的发展理念,坚持依法信访,积极探索信访社会诚信制度,坚持系统思维,创新思维,努力提升人民建议征集成果转化,全面打造“阳光信访、民生信访、法治信访、活力信访”,深入推进“群众满意接访窗口”建设,强力推动“百县千案”和依法分类处理信访诉求工作,深化和完善领导干部接访下访制度,扎实推进集中开展信访突出问题大化解大突破专项行动,以控增量、减存量、提质量、防变量为目标,进一步畅通信访渠道,进一步加强源头治理,进一步强化重点领域信访问题专项治理,认真落实信访工作责任制,不断提升信访工作科学化、规范化、法治化、智能化水平,切实维护群众合法利益,为建设“强富美高”新泰州营造和谐稳定的社会环境。 第二部分 2018年度部门预算表 公开01表 收支预算总表 单位:万元 收入 | 支出 | 项目名称 | 金 额 | 功能分类 | 支出用途 | 功能科目名称 | 金 额 | 项目名称 | 金 额 | 一、财政拨款 | 1111.71 | 一、一般公共服务支出 | 1008.05 | 一、基本支出 | 735.97 | 1. 一般公共预算 |
| 二、公共安全支出 |
| 二、项目支出 | 375.74 | 2. 政府性基金预算 |
| 三、教育支出 |
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| 二、财政专户管理资金 |
| 四、科学技术支出 |
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| 三、其他资金 |
| 五、文化体育与传媒支出 |
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| 六、社会保障和就业支出 |
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| 七、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 八、节能环保支出 |
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| 九、城乡社区支出 |
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| 十、农林水支出 |
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| 十一、交通运输支出 |
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| 十二、资源勘探信息等支出 |
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| 十三、商业服务业等支出 |
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| 十四、金融支出 |
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| 十五、国土海洋气象等支出 |
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| 十六、住房保障支出 | 103.66 |
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| 十七、粮油物资储备支出 |
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| 十八、其他支出 |
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| 收入合计 | 1111.71 | 支出合计 | 1111.71 |
公开02表 收入预算总表 单位:万元 项目名称 | 金 额 | 收入合计 | 1111.71 | 一般公共预算资金 | 小 计 | 1111.71 | 公共财政拨款(补助)资金 | 1111.71 | 专项收入 |
| 政府性基金 | 小 计 |
| 财政专户管理资金 | 小 计 |
| 专户管理教育收费 |
| 其他非税收入 |
| 其他资金 | 小 计 |
| 事业收入 |
| 上级补助收入 |
| 附属单位缴款收入 |
| 其他收入 |
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公开03表 支出预算总表 单位:万元 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 1111.71 | 735.97 | 375.74 |
公开04表 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收 入 | 支 出 | 项目名称 | 金 额 | 支出用途 | 项目名称 | 金 额 | 一、一般公共预算 | 1111.71 | 一、基本支出 | 735.97 | 二、政府性基金预算 |
| 二、项目支出 | 375.74 | 收入合计 | 1111.71 | 支出合计 | 1111.71 |
公开05表 财政拨款支出预算表(功能科目) 单位:万元 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 | 合 计 | 1111.71 | 201 | 一般公共服务支出 | 1008.05 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1008.05 | 2010301 | 行政运行 | 603.52 | 2010302 | 一般行政管理事务 | |
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