您现在的位置:
首页 —> 规划计划
 
 
365足球外围投注2018年部门预算
发布日期:2018-03-01信息来源: 365足球外围投注 浏览次数:字号:[ ]

 目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省信访工作法规、政策,拟订信访工作的规范性文件并组织实施。

2、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,总结推广信访工作的经验,提出改进工作、完善政策和解决问题的建议。

3、承办上级党委、人大、政府、政协等领导机关和上级信访部门以及市委、市政府领导交办、转办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;负责我市群众赴京去省信访事项和异常、突发信访事件的协调处理。调查处理信访老户问题和重要信访案件。

5、检查、指导、协调各市(区)和市级机关各部门(单位)的信访工作;对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员,依法向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

6、负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的建议。

7、指导全市信访工作队伍建设,组织信访干部的培训。

8、负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作。

9、配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人教处、接访应急处、办信网络处、督查指导处、法制处、重大信访办、接访中心。本部门无下属单位。 

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:365足球外围投注部门本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年我们将认真贯彻落实中央、省、市委关于信访工作系列重大部署,坚持在“强基础、抓重点、创特色、促提升”上精准发力,总体思路是:认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省委十三届三次会议,省政法、信访会议精神,秉持以人民为中心的发展理念,坚持依法信访,积极探索信访社会诚信制度,坚持系统思维,创新思维,努力提升人民建议征集成果转化,全面打造“阳光信访、民生信访、法治信访、活力信访”,深入推进“群众满意接访窗口”建设,强力推动“百县千案”和依法分类处理信访诉求工作,深化和完善领导干部接访下访制度,扎实推进集中开展信访突出问题大化解大突破专项行动,以控增量、减存量、提质量、防变量为目标,进一步畅通信访渠道,进一步加强源头治理,进一步强化重点领域信访问题专项治理,认真落实信访工作责任制,不断提升信访工作科学化、规范化、法治化、智能化水平,切实维护群众合法利益,为建设“强富美高”新泰州营造和谐稳定的社会环境。

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

 

公开01

收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金 额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金 额

项目名称

金 额

一、财政拨款

1111.71

一、一般公共服务支出

1008.05

一、基本支出

735.97

1. 一般公共预算


二、公共安全支出


二、项目支出

375.74

2. 政府性基金预算


三、教育支出




二、财政专户管理资金


四、科学技术支出




三、其他资金


五、文化体育与传媒支出






六、社会保障和就业支出






七、医疗卫生与计划生育支出






八、节能环保支出






九、城乡社区支出






十、农林水支出






十一、交通运输支出






十二、资源勘探信息等支出






十三、商业服务业等支出






十四、金融支出






十五、国土海洋气象等支出






十六、住房保障支出

103.66





十七、粮油物资储备支出






十八、其他支出




收入合计

1111.71 

支出合计

1111.71

公开02表

收入预算总表

单位:万元

项目名称

金  额

收入合计

1111.71

一般公共预算资金

小  计

1111.71

公共财政拨款(补助)资金

1111.71

专项收入


政府性基金

小  计


财政专户管理资金

小  计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小  计


事业收入


上级补助收入


附属单位缴款收入


其他收入


 

 

公开03表

支出预算总表

单位:万元

合  计

基本支出

项目支出

1111.71

735.97

375.74

 

 

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目名称

金 额

支出用途

项目名称

金 额

一、一般公共预算

1111.71

一、基本支出

735.97

二、政府性基金预算


二、项目支出

375.74

收入合计

1111.71

支出合计

1111.71

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合          计

1111.71

201

一般公共服务支出

1008.05

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1008.05

2010301

行政运行

603.52

2010302

一般行政管理事务